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文件名称:2025年审计中级考试内部控制与审计程序模拟试卷:最新题型.docx
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总页数:5 页
更新时间:2025-06-05
总字数:约2.39千字
文档摘要
2025年审计中级考试内部控制与审计程序模拟试卷:最新题型
一、判断题
要求:判断下列各题表述的正误,正确的在括号内打“√”,错误的打“×”。
1.内部控制的目标是确保企业财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及合规性。()
2.企业的内部控制体系应当包括风险评估、控制活动、信息和沟通、监控四个要素。()
3.审计师在执行内部控制审计时,应当对内部控制的有效性进行评价。()
4.内部控制审计可以替代财务报表审计。()
5.企业内部控制制度的设计应当遵循“成本效益原则”。()
二、选择题
要求:从下列各题的四个选项中,选择一个最符合题意的答案。
1.下列哪项不属于内部控制的基