基本信息
文件名称:2025年审计专业技术资格考试(中级)内部控制与审计程序模拟试题汇编与精讲.docx
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总页数:10 页
更新时间:2025-06-05
总字数:约4.53千字
文档摘要
2025年审计专业技术资格考试(中级)内部控制与审计程序模拟试题汇编与精讲
一、单选题
要求:请从下列各题的四个选项中,选择一个最符合题意的答案。
1.下列关于内部控制目标的说法,不正确的是:
A.保证财务报表的可靠性
B.确保公司运营效率
C.提高公司盈利能力
D.保障公司资产安全
2.下列关于内部控制的要素,不属于控制环境的是:
A.公司治理结构
B.风险评估
C.控制活动
D.沟通与协调
3.下列关于内部控制的局限性,不包括的是:
A.内部控制设计存在缺陷
B.内部控制执行不到位
C.内部控制不能完全防止欺诈行为
D.内部控制可以完全防止财务报表舞弊
4.