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文件名称:2025年审计专业技术资格考试(中级)内部控制与审计程序案例分析模拟试题.docx
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更新时间:2025-06-05
总字数:约2.56千字
文档摘要

2025年审计专业技术资格考试(中级)内部控制与审计程序案例分析模拟试题

一、判断题(每题2分,共10分)

1.内部控制是组织为达到目标,通过制定和实施一系列政策和程序,确保资源得到有效利用、财务报告的可靠性以及遵守相关法律法规。()

2.风险评估是内部控制的第一步,主要目的是识别和评估组织面临的各种风险。()

3.内部控制的有效性可以通过内部审计进行评价。()

4.审计程序是指审计人员为实现审计目标而采取的一系列步骤和方法。()

5.审计证据是指审计人员在审计过程中收集和评价的与被审计单位财务状况和经营成果有关的信息。()

二、选择题(每题2分,共10分)

1.以下哪项