基本信息
文件名称:审计风险的防控策略-内控制度与财务风险管理.pptx
文件大小:2.75 MB
总页数:25 页
更新时间:2025-06-09
总字数:约小于1千字
文档摘要

审计风险的防控策略

内控制度与财务风险管理

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Agenda

内部控制和风险管理

内控和审计制度建设

审计结果和存在风险

审计结果需要引起重视

介绍审计报告

01.内部控制和风险管理

改进审计和内部控制以加强风险管理

改进审计发现建议

加强内部控制措施-提升风控

加强风险管理

02.内控和审计制度建设

加强内部控制和审计制度

内部控制审计重要性

建立健全的审计制度

审计发现和改进建议

03.审计结果和存在风险

财务风险管理的重要性和建议

资金流动性风险

财务造假风险

财务风险管理建议-风险应对

04.审计结果需要引起重视

加强财务风险管理与内部控制

加强风险管理的重要性

加强风险管理

加强内部控制:自查自纠

定期进行财务风险评估

05.介绍审计报告

审计报告、财务风险和内部控制

审计报告概述

审计报告结论

财务风险概述-风险揭示

内部控制的重要性-风控要点

风险提示的目的

Thankyou

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