基本信息
文件名称:审计风险的防控策略-内控制度与财务风险管理.pptx
文件大小:2.75 MB
总页数:25 页
更新时间:2025-06-09
总字数:约小于1千字
文档摘要
审计风险的防控策略
内控制度与财务风险管理
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Agenda
内部控制和风险管理
内控和审计制度建设
审计结果和存在风险
审计结果需要引起重视
介绍审计报告
01.内部控制和风险管理
改进审计和内部控制以加强风险管理
改进审计发现建议
加强内部控制措施-提升风控
加强风险管理
02.内控和审计制度建设
加强内部控制和审计制度
内部控制审计重要性
建立健全的审计制度
审计发现和改进建议
03.审计结果和存在风险
财务风险管理的重要性和建议
资金流动性风险
财务造假风险
财务风险管理建议-风险应对
04.审计结果需要引起重视
加强财务风险管理与内部控制
加强风险管理的重要性
加强风险管理
加强内部控制:自查自纠
定期进行财务风险评估
05.介绍审计报告
审计报告、财务风险和内部控制
审计报告概述
审计报告结论
财务风险概述-风险揭示
内部控制的重要性-风控要点
风险提示的目的
Thankyou
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