基本信息
文件名称:2025年审计师考试审计内部控制与审计程序实务试卷.docx
文件大小:39.28 KB
总页数:12 页
更新时间:2025-06-15
总字数:约5.24千字
文档摘要

2025年审计师考试审计内部控制与审计程序实务试卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题

要求:从每题的四个选项中选择一个最符合题意的答案。

1.下列哪项不属于内部控制的目标?

A.提高组织效率

B.确保财务报告的可靠性

C.保护组织资产安全

D.维护员工工作满意度

2.在审计过程中,以下哪项不是注册会计师应当关注的内部控制要素?

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息技术

3.以下哪项不是审计师在执行审计程序时应当考虑的因素?

A.财务报表的编制基础

B.财务报表的编制过程

C.财务报表的