基本信息
文件名称:2025年审计师考试审计内部控制与审计程序实务试卷.docx
文件大小:39.28 KB
总页数:12 页
更新时间:2025-06-15
总字数:约5.24千字
文档摘要
2025年审计师考试审计内部控制与审计程序实务试卷
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、单项选择题
要求:从每题的四个选项中选择一个最符合题意的答案。
1.下列哪项不属于内部控制的目标?
A.提高组织效率
B.确保财务报告的可靠性
C.保护组织资产安全
D.维护员工工作满意度
2.在审计过程中,以下哪项不是注册会计师应当关注的内部控制要素?
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息技术
3.以下哪项不是审计师在执行审计程序时应当考虑的因素?
A.财务报表的编制基础
B.财务报表的编制过程
C.财务报表的