基本信息
文件名称:合同管理中的财务审计与内控体系优化.docx
文件大小:114.8 KB
总页数:24 页
更新时间:2025-06-19
总字数:约1.07万字
文档摘要
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合同管理中的财务审计与内控体系优化
说明
建筑企业在合同合规管理过程中,涉及多个部门的协作与配合,包括项目管理部、财务部、法务部等。由于不同部门之间的沟通和信息共享不畅,容易导致合同管理过程中的合规信息不对称或滞后,进而影响项目的顺利推进。例如,财务部门可能未能及时掌握合同中的支付条件,而法务部门可能忽略了对合同条款的及时审核,从而导致执行过程中出现合规风险。
在数字化与信息化技术应用的过程中,数据隐私与安全问题日益凸显。建筑企业在合同管理中涉及大量敏感信息,如财务数据、项目数据、合同条款等。这些信息如果遭遇泄露或滥用,可能会对企业的运营造成严