基本信息
文件名称:2025年医药商业并购尽职调查报告中的内部审计与风险控制报告.docx
文件大小:34.09 KB
总页数:23 页
更新时间:2025-06-25
总字数:约1.29万字
文档摘要
2025年医药商业并购尽职调查报告中的内部审计与风险控制报告模板
一、内部审计与风险控制报告
1.1内部审计概述
1.1.1内部审计的职责
1.1.2内部审计的范围
1.1.3内部审计的方法
1.2风险控制概述
1.2.1风险控制的要素
1.2.2风险控制的范围
1.2.3风险控制的方法
1.3内部审计与风险控制的协同作用
1.3.1内部审计为风险控制提供数据支持
1.3.2风险控制有助于内部审计的深入进行
1.3.3内部审计与风险控制的协同有助于提高并购的成功率
二、尽职调查中的关键内部审计领域
2.1财务审计
2.1.1审查财务报表
2.1.2分析财务比率
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