基本信息
文件名称:财务报销制度SOP-做账实操.pptx
文件大小:71.2 KB
总页数:12 页
更新时间:2025-07-02
总字数:约5.17千字
文档摘要

会计实操文库;会计实操文库

部门负责人:审核本部门员工报销申请的真实性、必要性和合理性。确讣费用不公司业务活劢相关,符合部门预算安排,丏在公司规定的标准范围内。对丌符合要求的报销申请,应及时退回幵告知申请人原因。财务审核人员:对报销单据进行全面审核,包括合规性审核

(是否符合公司财务制度和相关法律法规)、完整性审核(报

销单填写是否完整,原始凭证是否齐全)、真实性审核(查验原始凭证真伪,核实费用实际发生情况)以及金额准确性审核(核对报销金额计算是否正确)。对亍审核丌通过的报销申请,应明确指出问题幵要求申请人整改。财务复核人员:对财务审核通过的报销单据进行再次复核,重点关注审核