基本信息
文件名称:2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计法规知识及解析试题集.docx
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总页数:14 页
更新时间:2025-07-06
总字数:约5.03千字
文档摘要
2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计法规知识及解析试题集
一、单项选择题
1.下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是()。
A.授权审批控制
B.财产保护控制
C.风险评估
D.预算控制
答案:C
解析:内部控制要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。控制活动是指企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。授权审批控制、财产保护控制、预算控制都属于控制活动的范畴,而风险评估是与控制活动并列的内部控制要素,并非控制活动的内容。
2.注册会计师在进行审计时,发现被审计单位存在重大内部控制缺陷,应当()。
A.