基本信息
文件名称:2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计审计程序优化试题卷.docx
文件大小:38.45 KB
总页数:10 页
更新时间:2025-07-09
总字数:约4千字
文档摘要

2025年会计职称考试《初级会计实务》内部控制与审计审计程序优化试题卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题

要求:从每题的四个选项中选出最符合题意的一个。

1.内部控制是指组织内部为保护资产安全、提高经营效率和效果、保证信息真实可靠而制定的一系列()。

A.管理制度

B.管理措施

C.制度与措施

D.管理流程

2.下列不属于内部控制的要素是()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

3.下列关于内部控制的说法,错误的是()。

A.内部控制是组织内部的一种自我调节机制

B.内部控制