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文件名称:文书模板-内部风险控制情况说明.docx
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总页数:5 页
更新时间:2025-07-09
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文档摘要
会计实操文库
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文书模板-内部风险控制情况说明
尊敬的[上级部门/领导/相关单位名称]:
为保障企业经营活动合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,促进企业战略目标实现,我单位高度重视内部风险控制工作。现将内部风险控制情况详细说明如下:
一、风险控制目标与原则
控制目标:我单位内部风险控制旨在实现以下目标:确保企业遵循国家法律法规和内部规章制度,防范法律风险;保障企业资产安全,防止资产流失、挪用;保证财务报告及相关信息真实、准确、完整,提升信息质量;提高经营效率和效果,促进企业战略目标的达成。
控制原则:遵循全面性、重要性、制衡性、适应性