基本信息
文件名称:应收账款工作流程SOP-做账实操.docx
文件大小:37.19 KB
总页数:10 页
更新时间:2025-07-11
总字数:约4.08千字
文档摘要
会计实操文库
PAGE10/NUMPAGES10
应收账款工作流程SOP-做账实操
一、标题
应收账款管理标准操作规程
二、目的
规范应收账款管理工作流程,确保应收账款及时、足额回收,加速企业资金周转,降低坏账风险,保障企业经营效益。同时,通过完善的流程管理,明确各部门及人员在应收账款管理中的职责,加强客户信用管理,维护良好的客户关系。
三、范围
适用于企业所有赊销业务产生的应收账款管理工作,包括从销售合同签订、发货、开票、收款、账期管理到逾期账款催收、坏账处理等全流程环节。
四、角色与责任
销售部门:负责客户开发与信用评估申请;签订销售合同,明确付款条款;及时传递销售订单、发货单等相关