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文件名称:公司内部审计整改管理及长虹内审原则测试卷附答案.docx
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总页数:9 页
更新时间:2025-07-24
总字数:约2.77千字
文档摘要

公司内部审计整改管理及长虹内审原则相关知识测试试卷

一、单选题(每题4分,共60分)

1、长虹集团审计部由()直管?

A、总会计师

B、董事长(正确答案)

C、纪委书记

D、总经理

2、经营活动风险管理有三道防线,第一、二、三道防线分别是()?

A、内部审计、职能部门、业务部门

B、内部审计、业务部门、职能部门

C、业务部门、职能部门、内部审计(正确答案)

D、业务部门、内部审计、职能部门

3、公司审计成果运用方面,关于兑现经营管理团队业绩分享和奖励规定,下列选项中正确的是()?

A、先审计后兑现(正确答案)

B、先兑现后审计

C、边审计边兑现

D、都可以

4、公司《内部审计整改管理制度》规