基本信息
文件名称:差旅费报销管理制度.docx
文件大小:23.7 KB
总页数:8 页
更新时间:2025-08-24
总字数:约2.28千字
文档摘要

差旅费报销管理制度

旨在加强公司差旅费管理,规范差旅费报销流程,合理控制费用支出,结合公司实际情况,特制定本制度。

适用范围

本制度适用于公司所有员工因公出差发生的差旅费报销事宜。

出差定义

员工离开公司所在地,前往其他地区开展与公司业务相关的活动,包括但不限于商务洽谈、项目考察、会议培训、客户拜访等,均视为出差。

出差审批

1.出差申请

员工出差前需填写《出差申请表》,详细注明出差地点、出差时间、出差目的、预计费用等信息。《出差申请表》需经部门负责人审核,对于涉及多个部门的出差任务,还需相关部门负责人会签。

2.审批权限

普通员工出差,由部门负责人审批。

部门负责人出差,由分管领导审批。