基本信息
文件名称:环保公司内部审计管理规章.doc
文件大小:26.92 KB
总页数:6 页
更新时间:2025-08-29
总字数:约2.53千字
文档摘要

环保公司内部审计管理规章

一、总则

1.适用范围

本规章适用于本环保公司全体员工及与公司经营管理相关的各类经济活动。公司所有部门、分支机构以及涉及公司财务收支、经济活动的相关人员均需遵守本规章。

2.目的

为加强公司内部管理和监督,规范公司运营,提高经济效益,保障公司资产的安全与完整,确保公司经营活动符合国家法律法规、公司规章制度,依据国家相关法律法规及公司实际情况,特制定本内部审计管理规章。

3.内部审计定义

本公司内部审计是指由公司内部审计机构或人员,对公司及所属单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行独立、客观的监督、评价和建议,以促进公司改善经营管理,实现公司目标