基本信息
文件名称:环保公司专项审计管理规章.doc
文件大小:26.98 KB
总页数:6 页
更新时间:2025-08-29
总字数:约2.48千字
文档摘要
环保公司专项审计管理规章
一、总则
1.目的:本规章旨在规范环保公司专项审计工作,加强公司内部管理和监督,保障公司财务健康,提高运营效率,确保公司各项业务活动符合法律法规、公司政策及环保行业要求,实现公司经济效益与社会效益的双提升。
2.适用范围:本规章适用于环保公司全体员工以及涉及专项审计相关业务的客户。
3.基本原则:专项审计工作应遵循独立性、客观性、公正性、全面性原则,以事实为依据,以法律法规和公司制度为准绳,确保审计结果真实、准确、可靠。
二、审计组织与职责
1.审计部门:公司设立独立的审计部门,负责组织实施专项审计工作。审计部门应配备专业的审计人员,具备财务、环保业务