基本信息
文件名称:信贷公司专项审计管理规章.doc
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总页数:13 页
更新时间:2025-08-30
总字数:约5.38千字
文档摘要
信贷公司专项审计管理规章
一、总则
(一)目的
为加强本信贷公司的内部管理与监督,规范公司运营,保障公司资产安全、财务信息真实可靠,提高公司经济效益与社会效益,特制定本专项审计管理规章。本规章旨在通过科学、严谨的审计工作,及时发现公司在人、事、财、物、信息、安全、文化等方面存在的问题,并提出改进建议,促进公司持续健康发展。
(二)适用范围
本规章适用于信贷公司全体员工及与公司经营活动相关的各类事项。对于涉及公司客户的相关审计事项,遵循法律法规及相关监管要求,在保护客户隐私和合法权益的前提下开展审计工作。
(三)审计原则
1.独立性原则:审计部门及审计人员应保持独立,不受其他部门和