基本信息
文件名称:信贷公司内部审计管理规章.doc
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总页数:11 页
更新时间:2025-08-31
总字数:约4.92千字
文档摘要

信贷公司内部审计管理规章

第一章总则

第一条目的

为加强本信贷公司内部管理和监督,规范公司内部审计工作,提高公司经营管理水平和风险防控能力,保障公司资产安全、完整,提高经济效益,依据国家相关法律法规及公司实际情况,特制定本规章。

第二条适用范围

本规章适用于信贷公司全体员工及与公司经营活动相关的各项业务和管理活动。

第三条内部审计目标

内部审计旨在通过独立、客观的监督和评价活动,对公司内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果进行审查和评价,促进公司实现战略目标,确保公司经营活动合法合规,保护股东利益,提升公司的社会效益和经济效益。

第四条内部审