基本信息
文件名称:五金厂财务部财务审计制度.doc
文件大小:29.02 KB
总页数:8 页
更新时间:2025-09-05
总字数:约4.64千字
文档摘要
五金厂财务部财务审计制度
一、总则
1.目的:本制度旨在规范五金厂财务审计工作,加强财务管理与监督,保障企业资产安全,提高经济效益,确保财务信息真实、准确、完整,促进企业健康、稳定发展。
2.适用范围:本制度适用于五金厂全体员工以及与财务审计相关的各项经济活动。同时,涉及与外部客户有财务往来审计事项时,亦参照本制度相关条款执行。
3.依据:依据国家相关法律法规、财务会计准则以及五金厂的实际经营情况和管理需求制定本制度。
4.审计原则:财务审计工作遵循独立性、客观性、公正性、全面性原则,确保审计结果的可信度和权威性。
二、审计机构与人员
1.审计机构设置:五金厂设立独立的内部审