基本信息
文件名称:农业发展有限公司审计报告管理制度.docx
文件大小:30.83 KB
总页数:13 页
更新时间:2025-09-04
总字数:约5.08千字
文档摘要

农业发展有限公司审计报告管理制度

一、总则

(一)目的

为规范审计报告的编制、审核、报送、整改、归档全流程管理,强化审计监督职能,确保审计成果真实反映公司经营管理状况,推动问题整改与管理优化,维护公司资产安全与合规运营,依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《内部审计具体准则》《农业企业审计指引》等法律法规,结合公司种植、养殖、加工及投融资等业务实际,制定本制度。

(二)适用范围

本制度适用于公司所有审计报告的管理活动,涵盖内部审计报告(财务审计、经营审计、项目审计、生物资产审计等)与外部审计报告(年度财务审计、专项审计、政府补助审计等)的编制、审核、分发、整改跟踪及档案管理,涉