基本信息
文件名称:农业发展有限公司内部审计管理制度.docx
文件大小:33.87 KB
总页数:16 页
更新时间:2025-09-04
总字数:约6.15千字
文档摘要

农业发展有限公司内部审计管理制度

一、总则

(一)目的

为建立健全公司内部审计监督体系,规范内部审计工作流程,加强对公司财务收支、经营管理、内部控制及风险防控的监督与评价,促进公司合法合规经营、提升经济效益、保障资产安全,依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》及公司《公司章程》等规定,结合农业生产经营实际,制定本制度。

(二)依据

本制度依据《中华人民共和国会计法》《农产品质量安全法》《农业企业会计核算办法》及国家关于内部审计、企业风险管理的相关法律法规、行业标准(如《内部审计具体准则》)制定。

(三)适用范围

本制度适用于公司及所属子公司、分公司