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文件名称:农业发展有限公司财务审计管理制度.docx
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总页数:13 页
更新时间:2025-09-04
总字数:约4.85千字
文档摘要

农业发展有限公司财务审计管理制度

一、总则

(一)目的

为规范公司财务审计工作,强化内部财务监督与风险管控,确保财务信息真实准确、财务活动合规合法,提升资金使用效益与财务管理水平,维护公司资产安全,依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及公司管理制度,制定本制度。

(二)适用范围

本制度适用于公司内部财务审计活动的全流程管理,涵盖财务报表审计、预算执行审计、资金管理审计、成本费用审计、资产审计、内控审计及专项财务审计等,涉及审计部(或指定审计牵头部门)、财务部、各业务部门(田间管理部、采购部、销售部等)及相关从业人员。

(三)基本原则

独立性原则:审计部门