基本信息
文件名称:家具公司内部审计流程规章.doc
文件大小:28.65 KB
总页数:8 页
更新时间:2025-09-03
总字数:约4.34千字
文档摘要
家具公司内部审计流程规章
一、总则
1.目的
本规章旨在建立和规范家具公司内部审计工作流程,加强公司内部管理和监督,维护公司资产安全,保证公司财务信息真实、准确,提高公司经济效益,促进公司实现战略目标,同时确保公司运营符合国家法律法规、行业规范以及公司自身的规章制度。
2.依据
本规章依据国家相关法律法规,如《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等,以及家具公司的公司章程、管理要求等制定。
3.内部审计的定义
本公司内部审计是指由公司内部相对独立的审计机构和人员,对公司各部门、各业务活动、各项目等进行独立、客观的监督、评价和咨询活动,以促进公司改善治理、加强内部控制