基本信息
文件名称:信贷公司内部审计方案规章.doc
文件大小:28.68 KB
总页数:9 页
更新时间:2025-09-03
总字数:约4.51千字
文档摘要
信贷公司内部审计方案规章
一、总则
(一)目的
本方案旨在建立健全信贷公司内部审计制度,规范内部审计工作流程,加强公司内部监督和风险防控,保障公司资产安全,提高经营管理水平和经济效益,确保公司各项业务活动符合法律法规、监管要求以及公司内部规章制度。
(二)适用范围
本方案适用于信贷公司全体员工及公司各项经营管理活动。同时,在涉及与外部审计机构协作以及对公司客户相关业务合规性审查时,本方案相关原则也可作为参考依据。
(三)审计依据
依据国家相关法律法规,如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《金融企业财务规则》等,以及金融监管部门颁布的各项规章制度,结合信贷公司自身制定的