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文件名称:2025《安阳钢铁内部审计的优化研究》10000字.doc
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总页数:13 页
更新时间:2025-09-07
总字数:约1.33万字
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安阳钢铁内部审计的优化研究

绪论

内部审计是当代企业管理制度的一个重要组成部分,也是保证科学管理系统正常运行的强有力武器,本文将内部审计的定义、内容及职能和重要性进行归纳总结,介绍安钢集团内部审计制度及审计模式措施,对完善企业自身以及我国其他国有企业的内部审计工作有一定借鉴意义。本课题的研究对于国有企业内部审计工作的应用和完善有着积极有效的促进作用,加强对国有企业内部审计的研究,对于更好地监督企业财务状况和经营生产情况和完善内部审计制度有着重要地影响。科学有效的内部审计制度可以帮助国有企业规避风险,提高审计质量降低审计成本,提高管理效率,进而提高企业经济效