基本信息
文件名称:审计测试卷附答案含应收账款函证等多测试卷.doc
文件大小:58.67 KB
总页数:64 页
更新时间:2025-09-08
总字数:约2.35万字
文档摘要

第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页

审计相关知识考试试卷含应收账款函证等多考点

1.注册会计师在实施控制测试时,应关注()。

A、内部控制的运行

B、内部控制的设计

C、内部控制的成本效益

D、内部控制的合规性

【正确答案】:A

2.在执行抽盘时,注册会计师选取样本应()。

A、随机选取样本

B、选择结存余额较大且价格变化频繁的项目

C、仅选取管理层推荐的样本

D、选择存货数量最多的项目

【正确答案】:B

3.原材料的入账基础和计价方法是否正确,应()。

A、核对总账

B、与购货发票核对

C、进行实质性分析程序

D、与原材料明细账、原材料成