基本信息
文件名称:ISO37301-2021合规管理体系内部审核全套资料 .docx
文件大小:32.1 KB
总页数:18 页
更新时间:2025-09-09
总字数:约6.18千字
文档摘要

ISO37301-2021合规管理体系内部审核全套资料

1

内部审核方案

2

内部审核计划

3

内部审核检查表

4

首末次会议签到表

5

不符合项报告

6

内部审核报告

年度ISO37301-2021合规管理体系内部审核方案

1.审核目的:

验证合规管理体系是否符合ISO37301-2021标准要求,是否得到有效地运行。

2.审核范围:

ISO37301-2021标准要求的相关活动和职能部门.

3.审核准则:

3.1、ISO37301-2021标准要求;

3.2、合规管理体系手册,程序文件,记录表格;

3.3、适用法律法规及行业标准的要求;

3.4、员工及相关方