基本信息
文件名称:ISO37301-2021合规管理体系内部审核全套资料 .docx
文件大小:32.1 KB
总页数:18 页
更新时间:2025-09-09
总字数:约6.18千字
文档摘要
ISO37301-2021合规管理体系内部审核全套资料
1
内部审核方案
2
内部审核计划
3
内部审核检查表
4
首末次会议签到表
5
不符合项报告
6
内部审核报告
年度ISO37301-2021合规管理体系内部审核方案
1.审核目的:
验证合规管理体系是否符合ISO37301-2021标准要求,是否得到有效地运行。
2.审核范围:
ISO37301-2021标准要求的相关活动和职能部门.
3.审核准则:
3.1、ISO37301-2021标准要求;
3.2、合规管理体系手册,程序文件,记录表格;
3.3、适用法律法规及行业标准的要求;
3.4、员工及相关方