基本信息
文件名称:信贷公司内控执行检查规定.doc
文件大小:28.07 KB
总页数:8 页
更新时间:2025-09-10
总字数:约3.47千字
文档摘要
信贷公司内控执行检查规定
一、总则
本规定旨在加强信贷公司内部控制,规范内控检查工作,确保公司运营符合法律法规、监管要求以及公司内部政策,有效防范各类风险,提升公司治理水平和运营效率,实现公司稳健发展。本规定适用于信贷公司全体员工及与公司运营相关的各项业务和管理活动。
信贷公司秉持“诚信、专业、创新、共赢”的企业文化,以“为客户提供优质、高效的信贷服务,助力经济发展”为经营理念,在内控检查工作中充分体现扁平化管理原则,减少层级限制,提高信息传递效率和检查工作的执行力。同时,注重社会效益与经济效益的平衡,通过严格的内控检查保障公司稳健经营,为社会经济稳定贡献力量。
二、检查机构与职责