基本信息
文件名称:2025在线职业心理咨询公司内部审计工作管理制度.docx
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总页数:7 页
更新时间:2025-09-10
总字数:约3.45千字
文档摘要
2025在线职业心理咨询公司内部审计工作管理制度
一、总则
为规范公司内部审计工作,强化内部监督,保障公司经营管理合法合规、资产安全及运营效率,依据《中华人民共和国公司法》《内部审计具体准则》等法律法规及公司《章程》,制定本制度。
本制度适用于公司及所属分支机构的内部审计活动,涵盖财务收支、心理咨询服务流程、客户信息保密、内控体系、预算执行等审计事项。
内部审计工作遵循独立客观、依法依规、全面覆盖、突出重点、注重实效的原则。执行主体为公司审计部,审计委员会负责监督指导;操作要求为审计活动需以书面记录为依据,审计结论需有充分证据支撑;时间节点为年度内部审计计划需在每年12月31日前完成制