基本信息
文件名称:2025年审计师考试审计内部控制与审计证据实务试卷.docx
文件大小:38.6 KB
总页数:7 页
更新时间:2025-09-13
总字数:约3.56千字
文档摘要

2025年审计师考试审计内部控制与审计证据实务试卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题

要求:请从下列各题的四个备选答案中,选择一个最符合题意的答案。

1.下列关于内部控制的说法,错误的是()。

A.内部控制是企业为了实现经营目标而采取的一系列措施

B.内部控制的目标包括保证财务报告的可靠性、经营活动的效率和效果

C.内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督五个要素

D.内部控制是由企业的高级管理层负责设计、实施和维护

2.下列关于审计证据的说法,正确的是()。

A.