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文件名称:2025年审计实务操作与内部控制审计师考试试卷.docx
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总页数:16 页
更新时间:2025-09-14
总字数:约10千字
文档摘要

2025年审计实务操作与内部控制审计师考试试卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的,请将正确选项字母填在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。)

1.在审计过程中,审计师发现某公司内部控制制度存在缺陷,导致财务报表可能存在重大错报。此时,审计师应该采取的首要措施是()。

A.立即中止审计工作,等待公司管理层修复内部控制缺陷

B.继续执行审计程序,但减少审计工作量以适应内部控制缺陷

C.与公司管理层沟通内部控制缺陷,并评估