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文件名称:2025年审计师考试审计内部控制测试与评价案例分析试卷.docx
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总页数:14 页
更新时间:2025-09-15
总字数:约9.26千字
文档摘要

2025年审计师考试审计内部控制测试与评价案例分析试卷

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。每小题只有一个正确答案,请将正确答案的字母填在题后的括号内。)

1.在进行内部控制测试时,审计师发现某公司采购部门的审批流程存在缺陷,即采购金额超过一定标准后,只需要部门负责人签字即可批准。根据内部控制测试的原则,审计师首先应该采取的措施是()。

A.立即停止采购流程,要求公司整改

B.记录该缺陷,并在后续审计报告中提及

C.询问公司管理层该流程的设计意图,并进行进一步