基本信息
文件名称:信贷公司审计整改执行细则.doc
文件大小:27.88 KB
总页数:8 页
更新时间:2025-09-17
总字数:约3.48千字
文档摘要
信贷公司审计整改执行细则
一、总则
1.目的
本细则旨在规范信贷公司审计整改工作流程,确保审计发现的问题能够得到有效整改,提升公司管理水平,防范各类风险,保障公司稳健运营,实现经济效益与社会效益的平衡发展。同时,通过强化整改执行,进一步落实公司的企业文化和经营理念,促进扁平化管理的有效实施。
2.适用范围
本细则适用于信贷公司全体员工及与审计整改工作相关的各部门、各层级。涉及客户相关问题的整改,参照本细则执行。
3.基本原则
-及时性原则:对于审计发现的问题,应在规定时间内启动整改工作,并尽快完成整改任务。
-有效性原则:整改措施应具有针对性和可操作性,能够切实解决审计发现的问