基本信息
文件名称:信贷公司审计管理办法.doc
文件大小:27.88 KB
总页数:8 页
更新时间:2025-09-17
总字数:约3.24千字
文档摘要
信贷公司审计管理办法
第一章总则
第一条目的
为加强本信贷公司的内部管理与监督,规范公司运营,保障公司资产安全、财务信息真实可靠,提高公司经济效益和社会效益,特制定本审计管理办法。
第二条适用范围
本办法适用于本信贷公司全体员工及与公司经营活动相关的各项业务和事项,同时涵盖对客户相关信贷业务合规性审计的参照执行。
第三条基本原则
审计工作应遵循独立性、客观性、公正性原则,严格依据国家法律法规、公司规章制度以及行业规范开展,确保审计结果真实、准确、有效。
第四条企业文化与经营理念融入
本审计管理办法以公司“诚信为本、服务至上、创新发展、稳健经营”的企业文化和经营理念为指导