基本信息
文件名称:家具厂财务审计流程规章.doc
文件大小:27.85 KB
总页数:8 页
更新时间:2025-09-17
总字数:约3.34千字
文档摘要

家具厂财务审计流程规章

一、总则

1.适用范围

本规章适用于家具厂全体员工及与财务审计相关的各类业务活动,同时涉及与家具厂有财务往来的客户。旨在确保家具厂财务活动的规范、透明,保障各方利益。

2.目的

加强家具厂财务管理和内部控制,规范财务审计行为,提高财务信息质量,防范财务风险,促进家具厂实现经济效益与社会效益的双提升,践行家具厂“品质至上、服务为本、创新发展”的经营理念。

3.遵循原则

审计工作遵循独立性、客观性、公正性、全面性原则,确保审计结果真实可靠,不受任何部门或个人的干涉。

二、财务审计组织与职责

1.审计部门设置

家具厂设立独立的审计部门,直接对家具厂高层管理层负