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文件名称:注册会计师试题《审计》测试题及答案.docx
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总页数:21 页
更新时间:2025-09-23
总字数:约7.3千字
文档摘要
注册会计师试题《审计》测试题及答案
一、单项选择题
1.在下列各项中,不属于内部控制要素的是()。
A.控制风险
B.控制活动
C.对控制的监督
D.控制环境
答案:A
解析:内部控制包括下列要素:控制环境;风险评估过程;与财务报告相关的信息系统和沟通;控制活动;对控制的监督。控制风险是指某类交易、账户余额或披露的某一认定发生错报,该错报单独或连同其他错报是重大的,但没有被内部控制及时防止或发现并纠正的可能性,它不属于内部控制要素。所以选项A正确。
2.下列有关审计证据的说法中,错误的是()。
A.审计证据包括会计师事务所接受与保持客户或业务时实施质量控制程序获取的信息