基本信息
文件名称:2025年财务自查报告及整改措施.docx
文件大小:28.34 KB
总页数:13 页
更新时间:2025-09-23
总字数:约4.78千字
文档摘要
2025年财务自查报告及整改措施
一、自查工作概述
为进一步加强财务管理,规范财务工作流程,提高资金使用效率,确保财务信息的真实性、准确性和完整性,我单位于[具体自查时间段]对2025年的财务状况进行了全面自查。本次自查工作涵盖了财务收支、会计核算、资产管理、内部控制等多个方面,通过查阅会计凭证、账目、文件资料,与相关人员访谈等方式,深入细致地开展了自查工作。
二、自查发现的问题
(一)财务收支管理方面
1.收入管理问题
-部分收入未及时入账。在自查过程中发现,有几笔业务收入由于业务部门与财务部门沟通不畅,导致收入确认延迟,未能在业务发生当月及时入账。这不仅影响了财务报表的