基本信息
文件名称:瑜伽馆内部审计管理规章.doc
文件大小:27.66 KB
总页数:7 页
更新时间:2025-09-27
总字数:约3.3千字
文档摘要
瑜伽馆内部审计管理规章
一、总则
1.目的:为加强本瑜伽馆内部管理和监督,维护财务收支的真实性、合法性和效益性,保障瑜伽馆健康稳定发展,特制定本内部审计管理规章。
2.适用范围:本规章适用于瑜伽馆全体员工及与瑜伽馆经济活动相关的各类事项。涵盖瑜伽馆各部门、分馆及所有涉及财务收支和经营管理的环节。
3.审计原则:内部审计工作遵循独立性、客观性、公正性原则,依照国家法律法规、相关行业规范以及瑜伽馆内部管理制度开展审计工作。
4.职责定位:内部审计作为瑜伽馆管理体系的重要组成部分,负责对瑜伽馆的财务活动、经营管理活动进行监督和评价,为管理层提供决策依据,促进瑜伽馆完善内部控制,提高管理