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文件名称:员工出差及报销管理制度.docx
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总页数:2 页
更新时间:2025-09-28
总字数:约小于1千字
文档摘要

员工出差及报销管理制度

为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定本规定。

一、差旅费

1、员工出差前应提交《出差申请表》,经主管部门领导批准后方可出差。

2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际额凭票据报销。

3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内,须到财务部门按报销程序核报本次差旅费,否则,前账不清,后账不借。因个人原因需向公司有借支款项行为,需经总经理批准后方能借支,借支款项均需在月内冲销或还款,否则将从本月工资内扣除冲抵。

4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理,否则,不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全,不得涂改,不得填报与