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文件名称:合同专项内部审计报告模板.docx
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总页数:11 页
更新时间:2025-10-09
总字数:约3.39千字
文档摘要

合同专项内部审计报告模板

第一章审计概况

1.1审计背景与目的

根据《中华人民共和国审计法》《内部审计准则》及公司《内部审计章程》相关规定,为规范合同管理、防范经营风险、提升经济效益,审计部于2023年第三季度对公司合同管理情况开展专项审计。本次审计旨在全面评估合同管理内部控制的有效性,发现并解决合同全生命周期管理中的突出问题,为公司决策提供客观依据。

1.2审计范围与重点

1.2.1审计范围

本次审计覆盖2022年1月1日至2023年6月30日期间签订的各类合同,包括但不限于:

采购类合同(原材料、设备、服务等)

销售类合同(产品销售、服务提供等)

工程类合同(建设、装修、维修等)