基本信息
文件名称:合同专项审计报告.docx
文件大小:19.32 KB
总页数:5 页
更新时间:2025-10-09
总字数:约1.36千字
文档摘要
合同专项审计报告
审计声明书
报告编号:审字[2025]第__号
被审计单位:____
审计期间:__年__月__日至__年__月__日
审计基准日:__年__月__日
根据《中华人民共和国审计法》第三十八条及《内部审计实务指南第5号——合同审计》相关规定,本所对__(单位名称)__项目合同(编号:__)的执行情况实施专项审计,并对审计报告的真实性、合法性承担法律责任。
第一章审计概况
1.1审计目标
验证合同履行的合规性(依据:__制度第__条)
评估资金使用的效益性(比对预算偏差率≤__%)
识别关键控制风险(重点领域:__)
1.2审计范围与方法
抽样框架:
资料类型