基本信息
文件名称:合同专项审计报告.docx
文件大小:19.32 KB
总页数:5 页
更新时间:2025-10-09
总字数:约1.36千字
文档摘要

合同专项审计报告

审计声明书

报告编号:审字[2025]第__号

被审计单位:____

审计期间:__年__月__日至__年__月__日

审计基准日:__年__月__日

根据《中华人民共和国审计法》第三十八条及《内部审计实务指南第5号——合同审计》相关规定,本所对__(单位名称)__项目合同(编号:__)的执行情况实施专项审计,并对审计报告的真实性、合法性承担法律责任。

第一章审计概况

1.1审计目标

验证合同履行的合规性(依据:__制度第__条)

评估资金使用的效益性(比对预算偏差率≤__%)

识别关键控制风险(重点领域:__)

1.2审计范围与方法

抽样框架:

资料类型