基本信息
文件名称:电子厂供应商审计规章.doc
文件大小:27.32 KB
总页数:6 页
更新时间:2025-10-10
总字数:约2.96千字
文档摘要
电子厂供应商审计规章
一、总则
1.目的:为规范本电子厂供应商审计工作,确保所采购的物资和服务符合质量、成本、交付等要求,保障生产经营活动的顺利进行,同时促进与供应商建立长期稳定的合作关系,特制定本规章。
2.适用范围:本规章适用于与本电子厂有业务往来的所有供应商,以及参与供应商审计工作的全体内部员工。
3.审计原则:审计工作应遵循客观公正、全面深入、科学严谨、持续改进的原则。确保审计结果真实反映供应商的实际情况,为电子厂的决策提供可靠依据。
二、审计组织与职责
1.审计小组构成:成立专门的供应商审计小组,成员包括采购部门代表、质量控制部门代表、生产部门代表、财务部门代表以及法