基本信息
文件名称:家电公司内部审计管理规章.doc
文件大小:27.23 KB
总页数:5 页
更新时间:2025-10-14
总字数:约2.89千字
文档摘要
家电公司内部审计管理规章
一、总则
本公司内部审计管理规章旨在加强公司内部监督,规范公司运营,保障公司资产安全、完整,提高公司经济效益,促进公司健康、稳定发展。本规章依据国家相关法律法规以及公司实际情况制定。
公司内部审计工作遵循独立性、客观性、公正性原则,以事实为依据,以法律、法规和公司规章制度为准绳,对公司各部门、各层级的经济活动进行监督和评价。内部审计工作致力于维护公司利益,提升公司管理水平,防范各类风险,同时推动公司企业文化和经营理念的贯彻执行。公司倡导扁平化管理,内部审计工作也将以此为导向,减少层级阻碍,提高审计效率和效果。
二、适用范围
本规章适用于家电公司全体员工以及与公