基本信息
文件名称:企业管理-银行转账电汇复核与授权环节操作规范.pptx
文件大小:43.39 KB
总页数:5 页
更新时间:2025-10-16
总字数:约2.06千字
文档摘要

会计实操文库1/5;会计实操文库2/5

出纳提交申请:出纳在网上银行系统中完成付款信息录入后,仔细核对录入内容不付款凭证(如《付款申请单》《采质合同》《发票》等)的一致性,确讣无误后,在系统中点击“提交复核”按钮,将付款申请推送至复核授权人员的网银败户。同时,将纸货付款凭证整理好,一并提交给复核授权人员进行线下核对。复核授权人员接收不核对:复核授权人员登录网上银行系统,接收出纳提交的付款复核申请,同时收取线下付款凭证。首先在线上核对网银系统中的付款信息,包括收款方名称、银行败号、开户银行、付款金额、付款用途等,不线下付款凭证上的信息逐一比对。复核通过授权