基本信息
文件名称:企业年度审计准备清单.pptx
文件大小:6.5 MB
总页数:10 页
更新时间:2025-10-17
总字数:约1.04万字
文档摘要
企业年度审计准备清单
汇报人:XXX(职务/职称)
日期:2025年XX月XX日
审计前期准备工作
财务资料整理与核对
税务合规性审查
固定资产与存货盘点
应收账款与应付账款审计
成本费用合理性分析
关联交易与内部往来审计
目录
内部控制制度评估
合同与法律合规审查
信息系统与数据安全审计
审计证据收集与整理
审计问题汇总与沟通
审计报告撰写与复核
后续整改与改进建议
目录
审计前期准备工作
01
确定审计范围和目标
根据企业规模、业务复杂度和风险等级,界定审计涵盖的财务期间、业务单元及关键流程(如收入确认、采购付款等),同时需排除非审计相关领域。
明确审计边界
设定合规性目标
识别高风