基本信息
文件名称:企业年度审计准备清单.pptx
文件大小:6.5 MB
总页数:10 页
更新时间:2025-10-17
总字数:约1.04万字
文档摘要

企业年度审计准备清单

汇报人:XXX(职务/职称)

日期:2025年XX月XX日

审计前期准备工作

财务资料整理与核对

税务合规性审查

固定资产与存货盘点

应收账款与应付账款审计

成本费用合理性分析

关联交易与内部往来审计

目录

内部控制制度评估

合同与法律合规审查

信息系统与数据安全审计

审计证据收集与整理

审计问题汇总与沟通

审计报告撰写与复核

后续整改与改进建议

目录

审计前期准备工作

01

确定审计范围和目标

根据企业规模、业务复杂度和风险等级,界定审计涵盖的财务期间、业务单元及关键流程(如收入确认、采购付款等),同时需排除非审计相关领域。

明确审计边界

设定合规性目标

识别高风