基本信息
文件名称:2025年审计主审竞聘面试题目及答案.doc
文件大小:22.94 KB
总页数:13 页
更新时间:2025-10-20
总字数:约3.4千字
文档摘要
2025年审计主审竞聘面试题目及答案
一、单项选择题(总共10题,每题2分)
1.在审计过程中,审计人员发现被审计单位的内部控制存在缺陷,应当采取的措施是:
A.立即停止审计工作
B.通知被审计单位管理层并要求其立即整改
C.继续进行审计,但在报告中特别说明内部控制缺陷
D.拒绝继续进行审计
答案:B
2.审计报告中的“关键审计事项”是指:
A.审计过程中发现的所有重要事项
B.审计过程中发现的最重要的事项
C.被审计单位内部控制中最薄弱的环节
D.审计过程中发现的所有内部控制缺陷
答案:B
3.审计人员在进行风险评估时,主要关注的是:
A.被审计单位的财务状况
B