基本信息
文件名称:企业内部审计与合规管理策略.docx
文件大小:119.05 KB
总页数:36 页
更新时间:2025-10-26
总字数:约1.44万字
文档摘要
泓域咨询·让项目落地更高效
企业内部审计与合规管理策略
目录TOC\o1-4\z\u
一、背景研究分析 3
二、企业内部审计的定义与目标 5
三、企业内外部审计环境分析 7
四、内部审计与合规管理的关系 8
五、内部审计风险评估方法 11
六、合规风险识别与评估 13
七、审计计划的制定与实施 15
八、合规计划的制定与实施 16
九、合规报告的撰写与管理 18
十、审计与合规管理的绩效评价 21
十一、审计结果的跟踪与反馈 23
十二、合规检查与监督机制 25
十三、审计人员的职业素养要求 27
十四、审计系统的信息化建