基本信息
文件名称:企业内部审计与合规管理策略.docx
文件大小:119.05 KB
总页数:36 页
更新时间:2025-10-26
总字数:约1.44万字
文档摘要

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企业内部审计与合规管理策略

目录TOC\o1-4\z\u

一、背景研究分析 3

二、企业内部审计的定义与目标 5

三、企业内外部审计环境分析 7

四、内部审计与合规管理的关系 8

五、内部审计风险评估方法 11

六、合规风险识别与评估 13

七、审计计划的制定与实施 15

八、合规计划的制定与实施 16

九、合规报告的撰写与管理 18

十、审计与合规管理的绩效评价 21

十一、审计结果的跟踪与反馈 23

十二、合规检查与监督机制 25

十三、审计人员的职业素养要求 27

十四、审计系统的信息化建