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文件名称:2025年银行内控合规自查报告范文.docx
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总页数:13 页
更新时间:2025-11-06
总字数:约5.34千字
文档摘要
2025年银行内控合规自查报告范文
为深入贯彻落实监管要求,加强内部管理,有效防范各类风险,我行于[具体时间段]开展了全面的内控合规自查工作。本次自查工作覆盖了我行所有业务领域和管理环节,旨在发现并解决潜在的合规问题,进一步提升我行的内控合规水平。现将自查情况报告如下:
一、自查工作基本情况
(一)组织领导
为确保自查工作的顺利开展,我行成立了以行长为组长,各分管副行长为副组长,各部门负责人为成员的内控合规自查工作领导小组。领导小组下设办公室,负责自查工作的组织协调、督促指导和情况汇总等工作。各部门也相应成立了自查工作小组,明确了职责分工,确保自查工作责任落实到人。
(二)自查范围
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