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文件名称:2025年银行合规风险自查报告.docx
文件大小:24.37 KB
总页数:10 页
更新时间:2025-11-06
总字数:约3.86千字
文档摘要

2025年银行合规风险自查报告

根据监管要求和我行自身合规管理的需要,于2025年[具体时间段]对我行各业务条线、各部门及分支机构开展了全面的合规风险自查工作。本次自查旨在识别、评估和控制潜在的合规风险,确保我行运营活动符合法律法规、监管规定和内部政策。以下是本次自查工作的详细

一、自查工作组织与开展

为确保自查工作的全面性、准确性和有效性,我行成立了由合规管理部门牵头,各业务部门、风险管理部门及内部审计部门参与的自查工作小组。制定了详细的自查方案,明确了自查范围、内容、方法和时间安排。

自查范围涵盖了我行所有业务领域,包括但不限于公司金融、个人金融、金融市场、运营管理等。自查内容主要包括法