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文件名称:2025《甘肃S农牧业有限公司内部审计中存在的不足及完善建议》12000字.docx
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总页数:20 页
更新时间:2025-11-06
总字数:约1.64万字
文档摘要
甘肃S农牧业有限公司内部审计中存在的不足及完善建议
摘要
伴随着社会经济的持续发展,尤其是经济发展全球化及其现代化水平的加重,公司的运营环境日益繁杂,公司所遭遇的内、外界风险性逐渐增加,内部审计中内部控制风险管理变成企业运营的重要任务。应及时处理公司存有的风险性事物,采用主动合理的对策将风险性很有可能产生的损害减小至最低程度,这远比事后剖析汇总更有实际效果。
内部审计是公司治理结构中的关键构成部分,在公司运营管理中有着十分重要的影响力。内部审计工作人员能够对管理人员在风险管理过程的有效性和内部审计质量进行检查、评价及明确提出提升公司风险管理的提议进而协助公司提升经营效率、提升企业价值评估。